本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 39.76 万元,决算数为 25.51 万元,完成预算的
64.16%,决算数较 2017 年减少 3.67 万元,下降 12.58%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2017 年增加(减少)0
万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有因公出国出境。
(二)公务接待费支出年初预算数为 14.83 万元,决算数为 9.50 万元,完成预算的 64.06%,决算数较 2017 年减少 1.07 万 元,下降 10.12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉 行节约,开源节流,严格控制接待经费和接待标准。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 16.01 万元,其中
公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2017 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2018 年没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为 24.93 万元,决算数为 16.01 万元,完成预算的 64.22%,决算数较 2017 年减少 2.6 万元,下降 13.97%。决算数较年初预算数减少的主 要原因是:公务用车数量减少,反贪反渎部门转隶没有自侦案件。