本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.5万元,决算数为21.41万元,完成预算的80.8%,决算数较2018年减少4.1万元,下降16.07%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有因公出国出境。
(二)公务接待费支出年初预算数为9.6万元,决算数为6.28万元,完成预算的65.42%,决算数较 2018年减少3.22万元,下降33.89%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,开源节流,严格控制接待经费和接待标准。
(三)公务用车购置及运行维护费支出15.13万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较 2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2018年没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为16.9万元,决算数为15.13万元,完成预算的89.53%,决算数较 2018年减少0.88万元,下降5.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:例行节约。
