附件3
抚州市东乡区人民检察院2024年度单位决
算
目 录
第一部分 抚州市东乡区人民检察院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分抚州市东乡区人民检察院概况
一、单位主要职责
东乡区人民检察院主要职责是:人民检察院作为国家的法律监督机关,依法履行法律监督职能,对刑事案件进行审查逮捕、提起公诉,对诉讼活动、刑罚执行及监管场所执法活动实施法律监督,依法开展公益诉讼,保障法律统一正确实施。
具体职责:
1、刑事检察
对公安机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉;代表国家提起公诉,行使公诉权;对刑事诉讼活动实行法律监督。
2、诉讼监督
对人民法院的审判活动、公安机关的侦查活动、刑罚执行机关的执行活动是否合法实行监督,保障司法公正。
3、公益诉讼
对损害国家利益、社会公共利益的行为,依法提起民事或行政公益诉讼,维护公共利益。
4、法律实施监督
通过抗诉、纠正违法通知书、检察建议等方式,监督行政执法机关严格依法行政,推动社会治理法治化。
5、其他事项
承办其他应由我单位负责的事项。
二、机构设置及人员情况
我单位系基层人民检察院,隶属抚州市人民检察院领导,依据《人民检察院组织法》设立刑事检察部、公益诉讼检察部等业务机构,并设政治部、办公室等行政部门,依法对辖区内刑事案件审查逮捕、提起公诉,开展法律监督与公益诉讼工作。
按其职能划分:
1. 业务机构(办案核心)
根据案件类型和专业分工设立:
刑事检察:刑事犯罪检察部、职务犯罪检察部、经济犯罪检察部、国家安全与公共安全检察部。
公益诉讼检察:专责生态环境、食品药品安全等领域公益诉讼。
未成年人检察:独立或综合部门办理涉未成年人案件。
2. 检察辅助机构
法律政策研究室:负责法律适用研究。
案件管理办公室:流程监控与质量评查。
检察技术信息处:技术侦查与信息化支持。
司法警察支队:警务保障。
3. 行政管理机构
政治部:人事管理、队伍建设。
办公室:综合协调与宣传、经费与物资保障。
本单位年末编制内实有人员36人,其他人员19人。离退休人员24人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养 老保险基金发放养老金的人员24人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,445.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
1,379.70 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
38.30 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
69.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.03 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,483.86 |
本年支出合计 |
58 |
1,454.86 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
0.55 |
年末结转和结余 |
60 |
29.55 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,484.41 |
总计 |
62 |
1,484.41 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 金额单位:万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分
类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,483.86 |
1,445.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.30 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,408.70 |
1,370.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.30 |
|
20404 |
检察 |
1,408.70 |
1,370.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.30 |
|
2040401 |
行政运行 |
889.86 |
889.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
518.85 |
480.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.13 |
69.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.13 |
69.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.02 |
63.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
支出功能分
类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,454.86 |
980.94 |
473.92 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,379.70 |
905.78 |
473.92 |
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1,379.70 |
905.78 |
473.92 |
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
889.86 |
889.86 |
|
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
489.85 |
15.93 |
473.92 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.13 |
69.13 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.13 |
69.13 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.02 |
63.02 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
|
金额 |
项目(按功能分类) |
|
合计 |
一般公共预算财政拨
款 |
政府性基金预算财政
拨款 |
国有资本经营预算
财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,445.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,370.41 |
1,370.41 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
69.13 |
69.13 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,445.57 |
本年支出合计 |
59 |
1,445.57 |
1,445.57 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,445.57 |
总计 |
64 |
1,445.57 |
1,445.57 |
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 金额单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,445.57 |
980.94 |
464.63 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,370.41 |
905.78 |
464.63 |
|
20404 |
检察 |
1,370.41 |
905.78 |
464.63 |
|
2040401 |
行政运行 |
889.86 |
889.86 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
480.55 |
15.93 |
464.63 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.13 |
69.13 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.13 |
69.13 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
63.02 |
63.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.11 |
6.11 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科
目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科
目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科
目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
753.74 |
302 |
商品和服务支出 |
126.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
179.67 |
30201 |
办公费 |
0.12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
236.97 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
159.74 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
18.40 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.75 |
310 |
资本性支出 |
19.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
63.02 |
30206 |
电费 |
2.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.11 |
30207 |
邮电费 |
1.65 |
31002 |
办公设备购置 |
19.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.01 |
30208 |
取暖费 |
1.46 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
5.86 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
30211 |
差旅费 |
4.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
55.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
15.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.01 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
15.93 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.09 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29.39 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
61.23 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
29.05 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.21 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
833.99 |
公用经费合计 |
146.96 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 金额单位:万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
支出功能
分类科目 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 金额单位:万元
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 金额单位:万元
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
25.43 |
15.08 |
11.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
18.21 |
12.86 |
8.81 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
15.20 |
9.85 |
8.81 |
|
3.公务接待费 |
6 |
7.22 |
2.22 |
2.19 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.19 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
6 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
28 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
188 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 |
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 |
国有资产占用情况表
公开10表
单位:抚州市东乡区人民检察院 2024年度 单位:台、辆、套
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
6 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
5 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
1 |
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
|
注:1.本表反映截止2024年12月31 日,部门(单位)占用的国有资产情况。
2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计1484.41万元,其中年初结 转和结余0.55万元,比上年增加0.55万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计1483.86万元,比上年减少41.93万元,下降2.75%,主要原因:加强内部控制建设,压缩机关运行经费。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1445.57万元,占97.42%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入 38.30万元,
占2.58%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计1484.41万元,其中本年支 出合计1454.86万元,比上年减少69.49万元,下降4.56%,主要原因:本年退休职工2名;结余分配 0.00万元,与上年持平;年末结转和结余29.55万元,比上年增加28.11 万元,增长1953.65%,主要原因:区财政拨付司法救助办案专项资金。
本年支出的具体构成:基本支出980.94万元,占
67.43%;项目支出473.92万元,占32.57%;经营支出0.00
万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数
1555.28万元,决算数1445.57万元,完成年初预算的92.95%。其中:
(一)公共安全支出(类)年初预算数 1487.41万元,决算数1370.41万元,完成年初预算的92.13%。预决算差异主要原因:加强内部控制建设,压缩机关运行经费。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数67.87万元,决算数69.13万元,完成年初预算的101.86%。预决算差异主要原因:本年度人员晋级晋档工资调整导致基数上调。
(三)住房保障支出(类)年初预算数 0.00万元,决算数6.03万元,预决算差异主要原因:新增预发年终奖配套公积金部分。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出980.94万元,其中:
(一)工资福利支出753.74万元,比上年增加35.49万元,增长4.94%,主要原因:本年度预发2024年奖金。
(二)商品和服务支出 126.99万元,比上年减少2.66万元,下降2.05%,主要原因:加强内部控制建设,压缩机关运行经费。
(三)对个人和家庭补助支出 80.24万元,比上年增加20.71万元,增长34.79%,主要原因:本年度新增2名退休人员。
(四)资本性支出19.97万元,比上年增加19.97万元,主要原因:支付法治教育基地装修款项。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算 数15.08万元,决算数11.00万元,完成全年预算的72.95%;决算数比上年减少31.73万元,下降74.25%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:厉行节约。决算数与上年持平,主要原因:厉行节约。全年安排因公 出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:厉行节约。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数12.86万元,决算数8.81万元,其中:
公务用车购置全年预算数3.01万元,决算数0.00万元,完成全年预算的0.00%,主要原因:厉行节约。决算数比上年减少29.98万元,下降100.00%,主要原因:厉行节约。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数9.85万元,决算数
8.81万元,完成全年预算的89.45%,主要原因:厉行节约。决算数比上年减少 0.28万元,下降3.05%,主要原因:厉行节约。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量6辆。
(三)公务接待费全年预算数2.22万元,决算数2.19 万元,完成全年预算的98.60%,主要原因:厉行节约。决算数比上年减少1.47万元,下降40.23%,主要原因:厉行节约。全年国内公务接待 28批,累计接待 188人次,主要是:厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出146.96万元,决算数比上年增加17.31万元,增长13.36%,主要原因:办公大楼达到预定可使用状态,新增办公用固定资产。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额82.60万元,其中:政府采购货物支出31.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.91万元。授予中小企业合同金额82.60万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额33.47万元,占授予中小企业合同金额的40.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31 日,本单位共有车辆6辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,主要用于依法押解、移送犯罪嫌疑人、被告人,保障刑事诉讼活动顺利进行。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金132.36万元,占项目支出总额的9.16%。其中,3个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“成本性支出”、“聘用人员工资(单位自聘) ”、“专项性工作经费”等项目支出绩效自评结果如下:



第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(三)年初结转和结余:填列上年全部结转和结余到当年的资金数。
二、支出科目
(一)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。